Poplatky sčítá podrobnosti nebo porovnat náklady hodnoty (formulář)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Použití Podrobnosti souhrnu pro náklady – faktura: %1 formulář, aby poplatky za hlavičku faktury, konsolidované faktury záhlaví a řádky faktury. Můžete zobrazit souhrn hodnot nákladů podle kódu nákladů nebo zobrazit částky jednotlivých poplatek.

Použití Porovnat hodnoty nákladů – faktura: %1 formuláře k porovnání hodnot poplatky u faktury s jeho odpovídající řádky nákupní objednávky.

Otevřete formulář od dodavatele formulář součtů faktury

Když Podrobnosti souhrnu pro náklady – faktura: %1 je formulář otevřen z Součty tvoří pouze hodnoty nákladů pro poplatky kódy, které mají typ debetní nebo kreditní Odběratel/Dodavatel jsou zobrazeny.

  1. Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.

  2. Poklepejte na faktury dodavatele.

  3. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Součty.

  4. Click the Náklady  tlačítko.

Otevření formuláře z formuláře Podrobnosti o párování faktur

Když Porovnat hodnoty nákladů – faktura: %1 je formulář otevřen z Podrobnosti o párování faktur formulář transakce jsou zobrazeny všechny poplatky. Faktur, formulář obsahuje pouze kódy nákladů, pro které Porovnat hodnotu nákupní objednávky s hodnotou faktury políčko v Kód nákladů formuláře a mít typ má dáti nebo Dal Odběratel/Dodavatel. Formulář pro nákupní objednávky zahrnuje pouze náklady transakce, které jsou připojeny k poplatky na faktuře.

  1. Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.

  2. Vyberte faktury dodavatele.

  3. On the Přehled tab, click Párování – podrobnosti.

  4. Click the Porovnané náklady  tlačítko.

Úlohy využívající tento formulář

Účtování odchylek faktur dodavatele kvůli nákladům

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Hh242731.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifKarty

Karta

Pole

Součty faktur

Zobrazení součtů vypočtených hodnot pro kódy poplatky na faktuře.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Součty pro fakturu dodavatele.

Podrobnosti faktury

Zobrazení vypočítaných hodnot pro kódy každé záhlaví, konsolidované záhlaví a řádek nákladů na vybrané faktuře.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Součty pro fakturu dodavatele.

Součty

Zobrazení součtů a odchylky očekávané a skutečné hodnoty kódů poplatky na faktuře a nákupní objednávky.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Podrobnosti

Zobrazte vypočtené hodnoty a odchylky pro kódy každé záhlaví, shrnutí záhlaví a řádek nákladů na vybrané faktuře.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Hh242731.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifTlačítka

Možnost

Pole

Přidělení

Otevřít Přidělit náklady formulář, kde lze distribuovat náklady ze záhlaví nebo konsolidované záhlaví řádků na faktuře.

Náklady

Otevřít Transakce nákladů formuláře, kde můžete zobrazit nebo změnit poplatky, částky vybrané faktury.

Hh242731.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Pole

Párování nákladů

Zobrazí ikonu upozornění, pokud existuje odpovídající odchylka pro kód nákladů.

Pokud je procentuální odchylka v procentech přípustné pro kód nákladů se zobrazí zaškrtnutí.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Kód nákladů faktury

Kód nákladů spojené s poplatky za transakce.

Poznámka

Podrobnosti souhrnu pro náklady – faktura: %1 Formulář obsahuje pouze kódy nákladů, které mají typ debetní nebo kreditní Odběratel/Dodavatel. Porovnat hodnoty nákladů – faktura: %1 Formulář obsahuje pouze faktury související poplatky kódy pro které Porovnat hodnotu nákupní objednávky s hodnotou faktury políčko v Kód nákladů formuláře a mít typ má dáti nebo Dal Odběratel/Dodavatel. Formulář kódy nákupní objednávky související poplatky, zahrnuje poplatky pouze kódy, které jsou připojeny k poplatky na faktuře.

Popis

Popis kódu poplatky.

Skutečná celková počítaná hodnota

Součet vypočtených hodnot pro kód nákladů na faktuře. Toto pole obsahuje celkové náklady transakce, pouze pokud má kód nákladů typ strany má dáti nebo Dal Odběratel/Dodavatel.

Očekávaná celková počítaná hodnota

Součet vypočtených hodnot pro kód nákladů na nákupní objednávce v měně faktury. Kód nákladů na nákupní objednávku, musíte být připojeni k kód nákladů na faktuře.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Částka odchylky

Kód rozdíl mezi náklady vypočítané částky faktury a nákupní objednávky v měně faktury.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Odchylka v %

Odchylka mezi kód poplatky vypočtené částky faktury a nákupní objednávky, vyjádřený v procentech. Odchylku překročí procento odchylky pro kód nákladů nebo právní subjekt, se zobrazí výstražná ikona v Párování nákladů pole.

  • Pokud je očekávaná částka kladnou hodnotu, procentuální odchylka se vypočítá takto: (skutečná částka - očekávané množství) / očekávanou částku * 100.

  • Pokud je očekávaná částka zápornou hodnotu, procentuální odchylka se vypočítá takto: (očekávaná částka - skutečná částka) / očekávanou částku * 100.

  • Pokud Očekávaná částka nula a skutečnou částku kladnou hodnotu, zobrazí se 999,999,999.99 %.

  • Pokud je očekávaná částka nula a skutečná částka je záporná hodnota-999,999,999.99 je zobrazen %.

Kladné procento označuje, které zaplatíte více než očekávané. Záporné procento označuje, že bude platit nižší než očekávaná.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Procento tolerance

Odchylka procento povoleného pro kód nákladů. Jestliže procentuální odchylka není nastavena pro kód nákladů, je tolerance sazbu, která je nastavena pro právnické osoby.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Úroveň nákladů faktury

Určuje, co poplatku připojen:

  • Záhlaví. Připojeno k faktuře.

  • Souhrn– Připojené k záhlaví konsolidované faktury. (Konsolidovaný jedné nebo více fakturám a je výsledné záhlaví).

  • Řádek. Připojeno k řádku faktury.

Nákupní objednávka

Nákupní objednávky pro kód nákladů, že poplatky faktury transakce spojena.

Kód nákladů nákupní objednávky

Kód nákladů na nákupní objednávky, která je přidružena faktura. Pokud kód nákladů je nesprávný nebo prázdné, můžete klepnutím Náklady > Připojitkód různých poplatků na nákupní objednávce, přidružení faktury.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Č. položky

Identifikátor položky, které je nakoupeno.

Poznámka

Zobrazí se informace v tomto poli pouze pro náklady, které jsou připojeny k řádek faktury.

Skutečná počítaná hodnota faktury

Vypočtená hodnota pro kód hlavičky faktury, shrnutí záhlaví nebo řádku faktury. Toto pole obsahuje náklady transakce pouze pokud má kód nákladů typ strany má dáti nebo Dal Odběratel/Dodavatel.

Očekávaná počítaná hodnota faktury

Vypočtená hodnota pro kód nákladů pro záhlaví nákupní objednávky, shrnutí záhlaví nebo řádku nákupní objednávky v měně faktury.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

* Konvertovaná měna

Zobrazí (hvězdička), pokud předpokládaná hodnota vypočtená pro fakturu byla převedena z měny poplatků na nákupní objednávce.

Pokud poplatku za nákupní objednávky a měnou faktury se liší od měny účetní, převod nejprve převede hodnotu na účetní měnu použitím směnného kurzu z faktury. Výchozí směnný kurz faktury je založena na následujících dat:

  • Datum dokladu faktury, pokud Pro faktury dodavatele použít datum dokumentu políčko Parametry závazků je formulář vybrán.

  • Datum zaúčtování faktury, pokud Pro faktury dodavatele použít datum dokumentu políčko Parametry závazků formuláře není zaškrtnuto.

Pokud Měna faktury se liší od měny účetnictví, převod pak převede hodnotu na měny faktury.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Částka odchylky

Rozdíl mezi poplatky vypočtené částky kód pro záhlaví faktury, shrnutí záhlaví nebo řádku a záhlaví nákupní objednávky, shrnutí záhlaví nebo řádku.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že byl formulář otevřen z formuláře Podrobnosti o párování faktury.

Viz také

Podrobnosti o párování faktur (formulář)

Kód nákladů (formulář)

Přidělit náklady (formulář)

Transakce nákladů (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).