Ver versiones de solicitud de compra (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de compra > Solicitudes de compra preparadas por mí. Abra la solicitud de compra para la que desea ver versiones de solicitud de compra. En el panel de acciones, en la ficha Revisar, haga clic en Versiones de solicitud de compra. El formulario Versiones de solicitud de compra, seleccione una versión de solicitud de compra y, a continuación, haga clic en el botón Ver detalles.

Use este formulario para ver los detalles para la versión seleccionada de la solicitud de compra. Los campos de este formulario son solo para visualización. No es posible actualizar la información.

Tareas que utiliza este formulario

Ver el historial de una solicitud de compra

Explorar el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Hh208983.collapse_all(es-es,AX.60).gifFichas

Ficha

Descripción

Encabezado de solicitud de compra

Vea los detalles de la solicitud de compra. Esto incluye el preparador, la identificación del proyecto asociado, el estado, la fecha de contabilidad y solicitada, y la justificación comercial para la solicitud de compra.

Historial

Vea las estadísticas de usuario para la solicitud de compra. También puede ver la identificación de la solicitud y los datos del sistema y la solicitud de compra se ha importado de un sistema de solicitud de compra externo.

Líneas de solicitud de compra

Vea los detalles de línea para la solicitud de compra.

Hh208983.collapse_all(es-es,AX.60).gifBotones

Botón

Descripción

Comparar

Abra el formulario Comparación de versiones para la solicitud de compra, donde puede comparar la versión seleccionada de la solicitud de compra con la versión más actual de la solicitud de compra.

Imprimir

Imprima la versión seleccionada de la solicitud de compra.

Detalles

Abra el formulario Ver versión de solicitud de compra: %1, %2, %3' para ver los detalles de solicitud de compra ampliada para la línea seleccionada para la solicitud de compra. Si abre este formulario, al cerrarlo cerrará también la versión de la solicitud de compra y deberá abrir la versión de la solicitud de compra en el formulario Versiones de solicitud de compra.

Para obtener más información acerca del formulario Ver versión de solicitud de compra: %1, %2, %3', consulte Ver versiones de solicitud de compra (formulario).

Sugerir proveedores

Vea los detalles del proveedor sugerido para la línea seleccionada en la solicitud de compra. Este botón no está disponible si no hay detalles del proveedor sugerido para la línea de solicitud de compra.

Hh208983.collapse_all(es-es,AX.60).gifCampo

Campo

Descripción

Solicitud de compra

La identificación de la solicitud de compra.

Preparador

El nombre del usuario que ha creado la solicitud de compra.

Id. de proyecto

La identificación de proyecto del proyecto relacionada con la solicitud.

Estado (ficha Encabezado de solicitud de compra)

El estado de la solicitud de compra. Los valores posibles son los siguientes:

  • En revisión: se ha enviado la solicitud de compra para revisión.

  • Aprobado: la solicitud de compra está aprobada y todas las líneas de la solicitud de compra se han aprobado. Las líneas de la solicitud de compra que no se han aprobado se han cancelado.

  • Cancelado: la solicitud de compra se ha cancelado y todas las líneas de la solicitud de compra se han cancelado. Solo se pueden cancelar las solicitudes de compra que se han aprobado.

  • Rechazado: la solicitud de compra se ha rechazado y todas las líneas de la solicitud de compra se han rechazado. Las solicitudes de compra que se han rechazado se pueden volver a enviar.

  • Cerrado: se ha generado una línea de pedido de compra para las líneas de la solicitud de compra.

Nota

Después de que se envíe una solicitud de compra para revisión, el estado de la solicitud de compra permanece en un estado de En revisión hasta que todas las líneas de la solicitud de compra han completado el proceso de revisión.

Fecha solicitada

La fecha de entrega solicitada para los artículos de solicitud de compra.

Fecha contable

La fecha que identifica el período del presupuesto en el que se realizará la validación del presupuesto y en el que se registrarán las entradas contables en el libro mayor para la solicitud de compra.

Motivo

El código de motivo para la solicitud de compra. El código de motivo explica por qué se crea la solicitud de compra.

Enviado por

El nombre del usuario que envió la solicitud de compra para revisión.

Fecha de envío

La fecha y hora en la que se envió a revisión la solicitud de compra.

Id. de pedido de origen

La identificación de solicitud de compra que asignó la aplicación en la que se creó originalmente la solicitud de compra. Por ejemplo, si se creó una solicitud de compra usando un dispositivo móvil que estaba ejecutando una aplicación distinta de Microsoft Dynamics AX; la identificación de la solicitud de compra se conserva y se muestra en este campo cuando la solicitud de compra se importa en Microsoft Dynamics AX para procesamiento.

Nombre del sistema de origen

El nombre de la solicitud que se usó para crear la solicitud de compra, si se creó fuera de Microsoft Dynamics AX.

Solicitante

El nombre de la persona a la que se solicita el producto de la solicitud de compra.

Entidad jurídica compradora

El nombre de la organización que entra en un contrato con el proveedor y que implicará el coste del producto. Suele ser la entidad jurídica en la que el solicitante está empleado o que tiene permiso para solicitar productos.

Unidad operativa de recepción

El nombre de la unidad operativa de la organización, como un departamento o centro de coste, que recibe el producto en la solicitud de compra. Suele ser la unidad operativa en la que el solicitante está empleado o que tiene permiso para solicitar productos.

Categoría

La categoría de compra asociada al artículo de la línea de la solicitud de compra en la solicitud de compra.

Tipo

El origen del producto seleccionado en la solicitud de compra. Los valores posibles son los siguientes:

  • Artículo del catálogo interno: un producto de un catálogo de compras que se puede solicitar usando una solicitud de compra.

  • Artículo del catálogo externo: un producto seleccionado de un catálogo de proveedor. Los artículos del catálogo externo solo pueden agregarse a una solicitud de compra mediante el sitio de compra de Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. El producto debe estar seleccionado del catálogo del proveedor y debe agregarse al carro de la compra en el sitio de compra.

  • Artículo de fuera del catálogo: un producto que se identifica con la descripción y con la categoría de compra cuando no se encuentra el artículo en un catálogo de compras

Estado (ficha Líneas de solicitud de compra)

El estado de la línea de la solicitud de compra en la solicitud de compra. Los valores posibles son los siguientes:

  • En revisión: se ha enviado la línea de la solicitud de compra para revisión.

  • Aprobado: la línea de la solicitud de compra está aprobada.

  • Cancelado: se ha cancelado la línea de la solicitud de compra para revisión. Solo se pueden cancelar las línea de las solicitudes de compra que se han aprobado.

  • Rechazado: se ha rechazado la línea de la solicitud de compra. Las líneas de la solicitud de compra que se han rechazado se pueden volver a enviar.

  • Cerrado: se ha generado una línea de pedido de compra para la línea de la solicitud de compra.

Importe neto

El importe neto para la línea de solicitud de compra en la solicitud de compra.

Estado del proveedor

El tipo o clase de proveedor asignado al artículo de línea de solicitud en la solicitud de compra. Por ejemplo, el proveedor se puede clasificar como preferido o estándar.

Requisito de solicitud de presupuesto

El requisito de la solicitud de presupuesto para la línea de solicitud de compra, en la solicitud de compra. Entre los valores se incluyen:

  • Ninguno: no se requiere una solicitud de presupuesto para esta línea de solicitud de compra.

  • Informal: solo se requiere una solicitud informal de presupuesto para esta línea de solicitud de compra.

  • Formal: se requiere una solicitud formal de presupuesto para esta línea de solicitud de compra.

Estado de cuestionario

El estado del cuestionario para la línea de solicitud de compra, en la solicitud de compra. Entre los valores se incluyen No iniciado o Completado.

Consulte también

Acerca de las solicitudes de compra

Tareas clave: crear y enviar una solicitud de compra

Comparación de versiones para solicitudes de compra (formulario)

Versiones de solicitud de compra (formulario)

Ver versiones de solicitud de compra (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).