発注書 (フォーム) を取得します。

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >未処理の仕入先請求書 をクリックします。操作ウィンドウ、クリックして請求書 > 仕入先請求書、し発注書の取得

または

買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >未処理の仕入先請求書 をクリックします。操作ウィンドウ、クリックして請求書、し発注書の取得

または

買掛金管理 >定期処理 >仕入先請求書の管理 をクリックします。操作ウィンドウ、クリックして請求書。ヘッダーの詳細は請求書を入力します。操作ウィンドウ、クリックして編集、し発注書の取得

または

買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。 購買注文をダブルクリックするか、またはをクリックして発注書で、 操作ウィンドウ操作ウィンドウで、 請求書 ] タブをクリックして請求書または見積送り状、し発注書の取得

未処理購買注文を選択し、購買注文の明細行が請求書を作成するには、このフォームを使用します。

注意

場合前払が選択されている、 仕入先請求書フォームは、前払を使用可能な容量を持つ注文をされている唯一の購入。詳細については、「仕入先請求書 (フォーム)」を参照してください。

このフォームを使用するタスク

キー タスク : 仕入先請求書

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

Hh209504.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifボタン

ボタン

説明

すべてを含む

すべての注文を選択し、購買注文明細行の一覧します。

すべて除外

すべての購買注文をオフにし、[購買注文明細行の一覧します。

Hh209504.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifフィールド

フィールド

説明

含む

購買注文が含まれてまたは購買注文明細行の請求書には、このチェック ボックスをオンにします。

発注書

注文書の id。

請求先/元 ID

支払を仕入先勘定を指定します。請求元仕入先は、注文を行った仕入先からお金を払うが、ベンダーが異なる場合に使用されます。

仕入先名

仕入先の名前。

残高

選択した購買注文の合計残高。

行番号

購買注文で選択した行の数です。

品目番号

注文された品目の識別子。

製品名

注文された品目の説明。

調達カテゴリ

調達のカテゴリ階層のカテゴリです。

請求残金

梱包明細を転記したが、先が請求済品目の数量。

明細行の正味金額

受信した項目の値。これには、割引が含まれます。

明細の説明

購買注文明細行の説明です。

外部品目番号

品目の仕入先を使用して識別子を指定します。

作成日時

購買注文が作成された日時です。

配送日

購買注文品目の配送予定日。

配送確認

購買注文の行アイテムの実際の出荷日。

基点

購買注文品目の原点を指定します。このフィールドは、購買注文明細行を手動で作成されたかどうかを示しています (ソース)、または自動的に (派生)。このフィールドは、購買注文、会社間購買注文されていない場合は、空白ままにします。

行ステータス

購買注文明細行のステータス。購買注文明細行の進行状況を表示するには、状態が自動的に更新されます。

停止

ポストから購買注文明細行を防ぐためには、このチェック ボックスをオンにします。

完了として品目を受け取る

部分的な出荷を全体では、アイテムが受信された場合は、このチェック ボックスをオンします。

状態

購買注文明細行の [ワークフローの状態。

品質指示のステータス

レコードに関連する品質の注文のステータス。

最終

このチェック ボックスがオンになっている場合は、購買注文明細行を終了します。

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。