费用交易记录 (窗体)

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。 在 销售 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 费用

–或–

单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 在 采购 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 管理费用

–或–

单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。 在 财务 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 维护费用

–或–

单击 应收帐款 >常用 >客户发票 >未结客户发票。 在 发票 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 费用

–或–

单击 应付帐款 >查询 >日记帐 >发票日记帐。 单击 概览 选项卡,然后单击 费用

–或–

单击 应收帐款 >查询 >日记帐 >发票日记帐。 单击 概览 选项卡,然后单击 费用

–或–

单击 采购 >查询 >日记帐 >采购订单确认。 单击 选项卡,然后单击 费用

使用此窗体,可以创建、更改和查询为当前订单指定的杂项费用。您可以手动添加费用,也可以自动生成。

费用的总值在发票合计的计算 合计 窗体和" "窗体中。

备注

如果从" "窗体打开此窗体,比较费用值 - 发票: %1 窗体的 费用交易记录,并且您添加新的支出的某一行,费用应用到订单头或行如下:

  • 如果您选择了某一发票抬头费用。比较费用值 - 发票: %1 " "窗体中,新成本应用于标题。

  • 如果您选择了某一发票行费用,新成本应用于所选行。

  • 如果" "字段为发票不存在,新成本应用于标题。

使用此窗体可执行的任务

创建费用代码

定义自动费用

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

标签

描述

常规

创建,更改和查询一般信息,有关费用交易记录。

销售税

查看和输入有关适用于所选采购订单、销售订单、客户发票或供应商发票的销售税的信息。

分类帐

查看已过帐到所选采购订单、销售订单、客户发票或供应商发票的对帐的费用详细信息的信息。

发票匹配

查看有关发票匹配的详细信息所选采购订单或发票的供应商。

备注

只有 + 当,从" "窗体打开此窗体的 待定供应商发票 此窗体可以在"应付帐款,此选项卡才可用。

内部公司

查看与支出的内部公司详细信息。

按钮

按钮

描述

连接

采购订单费用 打开" "窗体,从中可以将发票抬头的所选费用或行。为该相应的采购订单头或行上的费用。

备注

如果处置代码汇总发票抬头,或者在通过将创建的发票行从汇总发票抬头费用,您无法连接费用分摊到采购订单头或采购订单行。

只有 + 当,您使用供应商发票的费用一起使用,此按钮才可用。

分摊金额

打开“分配”窗体,在此可以创建所选交易记录的分配金额。

字段

字段

描述

保留

如果选中此复选框,则费用交易记录开票后将保留。您可以为所选客户帐户的发票每次然后应用的费用。

费用代码

选择附加到该订单的费用类型。此字段表示相应" " 费用代码 " "窗体中,费用及其过帐方法中定义。

类别

选择用于计算费用的方法:

  • –费用固定 中输入为该行上的固定金额。固定 费用可用于订单头和在订单行上。

  • –费用时间单位 基于单位。时间单位 费用则只能用于订单行。

  • –费用百分比 中输入为该行上的百分比。百分比 费用可用于订单头和在订单行上。

  • 内部公司百分比 –只使用此类别,如果存在某一客户订单的内部公司订单直接交运的期间。费用分配给内部公司订单和计算为基于客户订单行的一个百分比金额。这很有用,如果您要共享公司中打开,获取与公司与内部公司销售订单处理直接交运给客户的客户订单的利润。因为这是直接交运,在内部公司采购订单上的客户订单的收货和装运从内部公司销售订单时将自动生成,或者当装运。

费用值

输入指定费用类别值。该值可以是固定金额、为物料的每单位计算的金额,或者相对于订单合计或行合计。

如果在验证应付帐款的费用;并且,如果支出,为固定金额 (而不是百分比,该值低于指定 费用代码 "窗体中的最大必须低于设定的金额。此外,如果支出,为固定金额和您的更改的一部分发票的默认成本金额,从采购订单的余额没有为采购订单或采购订单行的将来的发票中。

允许编辑

的值,以指示可以修改费用,因为采购订单或采购订单行尚未开票。

备注

只有 + 当,从" "窗体打开此 采购订单 "窗体或" "窗体的 采购订单确认 此窗体可为采购和源位置,此字段才可用。

描述

用于过帐的费用交易记录显示的描述。描述基于为支出将在" 费用代码 " "窗体中生成的描述。在过帐费用之前,您可以修改该描述。

币种

适用于当前订单的指定费用代码的币种代码。该币种用于开票。

备注

如果所选费用代码的借方类型或信贷类型设置为 会计科目物料,则可以输入不同的币种。

销售税组

为费用代码选择销售税组。默认值是为采购订单或销售订单上选择的销售税组。有关如何设置税务组的信息,请参阅 增值税组(窗体)

销售税(物料)组

为费用代码选择销售税额。在采购订单行或销售订单行上选择的默认值是销售税额。有关如何设置物料税务组的详细信息,请参阅“增值税(物料)组(窗体)”。

凭证

采购订单的凭证号。在采购订单或销售订单的发票过帐后,该凭证号在当前费用交易将显示。可以使用凭证号查看具有该凭证号的所有交易记录。

日期

日期,费用在过帐发票。

交易记录币种金额

发票上过帐的金额。

已计算值

费用的计算出的值,可在将内部公司采购。

比较销售订单和发票值

如果此复选框可以为交易记录币种的选择,当前费用代码的费用值在采购订单和发票的比较中。您可以比较 比较费用值 - 发票: %1 " "有关详细信息,请参阅费用合计每个比较的详细信息费用值 (窗体)

备注

此字段才可用。只有 + 当 发票匹配费用 选择" " Configuration Key 后,并且,如果从" "窗体打开此 待定供应商发票 列表页的此窗体,或者从"应付帐款"模块中的采购订单生成的那商发票。

采购订单

连接到支出交易记录采购订单的标识。

备注

此字段从"应付帐款"模块中的采购订单生成的那商发票提供,只有 + 当从" "窗体打开此 待定供应商发票 列表页的此窗体,或者。

公司

法人的内部公司标识该对应的订单的支出过帐。

内部公司发票编号

发票编号为其创建费用,从,并且费用过帐。

请参阅

采购订单(窗体)

供应商发票 (窗体)

供应商发票日志 (窗体)

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